Anmeldung eines Nebengewerbes und das Finanzamt?
Hallo zusammen,
Ich habe nun seit 2 Wochen das Internet durchforstet, jedoch finde ich keine passende Antwort auf mein Anliegen.
Nun zu der meinen Angaben und fragen :
Ich bin Hauptberuflich angestellt, verheiratet, Steuer gemeinsam veranlagt und möchte ein Kleingewerbe betreiben (Kleinunternehmer Regelung)
Die Anmeldung ist sicherlich wohl mit das einfachste, jedoch folgendes…
Wenn ich nun zu Mitte Oktober mein Gewerbe anmelde, wird sich das Finanzamt bei mir melden und möchte den Beginn der Tätigkeit in Erfahrung bringen etc.
1. muss ich die Steuererklärung für das Gewerbe für 2022 abgeben, wenn ich dem Finanzamt den Beginn der Tätigkeit zum 01.01.2023 melde, da ich dann auch beginne zu verkaufen ?
2. darf ich schon Waren, Material, Geräte in 2022 anschaffen die ich dann in der Steuererklärung für 2023 angebe?
3. Ich bekomme eine neue Steuernummer und muss diese für die Erklärung 2022 berücksichtigen und hat das Auswirkungen auf unsere gemeinsame Steuer mit der Frau ?
4. Ich Benötige für den onlinehandel eine UST-ID die ein Kleingewerbetreibender eigentlich nicht benötigt,
Gelesen hab ich nun das sobald die Nummer vorhanden ist, ich auch eine monatliche Umsatzsteuer Voranmeldung machen muss ?
Hauptsächlich hängt alles mit Punkt 1 zusammen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
5 Antworten
1. muss ich die Steuererklärung für das Gewerbe für 2022 abgeben, wenn ich dem Finanzamt den Beginn der Tätigkeit zum 01.01.2023 melde, da ich dann auch beginne zu verkaufen ?
Wenn Du das Gewerbe erst zum 01. 01. 2023 anmeldest musst Du 2022 keine Einkommen- und keine Umsatzsteuererklärung abgeben.
2. darf ich schon Waren, Material, Geräte in 2022 anschaffen die ich dann in der Steuererklärung für 2023 angebe?
Wenn Du die Ausgaben in 2022 tätigst, musst Du sie in 2022 abziehen. § 11 EstG das Zufluss- Abflussprinzip, Ausgaben sind in dem Jahr abzuziehen, in dem sie getätigt wurden.
3. Ich bekomme eine neue Steuernummer und muss diese für die Erklärung 2022 berücksichtigen und hat das Auswirkungen auf unsere gemeinsame Steuer mit der Frau ?
Ja klar. Alle Einkünfte werden zusammen gezählt, bzw, die Verluste (z. B. 2022 wenn Du schon ausgaben hast) abgezogen. Danach die Steuer berechnet und die gezahlt Lohnsteuer abgezogen. Der Rest in die Nachzahlung, oder Erstattung.
4. Ich Benötige für den onlinehandel eine UST-ID die ein Kleingewerbetreibender eigentlich nicht benötigt,
Wenn Du im Ausland (EU-Mitglieds und/oder Drittländer) Ein- und/oder Verkaufst, ja.
Beantrage im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung das One-Stop-Shop-Verfahren
1. Wenn Du das Gewerbe zu Mitte Oktober anmeldest, fängst Du Mitte Oktober an und nicht zum 01.01.2023.
Du musst innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung elektronisch an das Finanzamt übermitteln (unaufgefordert!).
2. Du kannst sie in der Steuererklärung 2022 angeben - als Betriebsausgaben in der EÜR für das Rumpfwirtschaftsjahr Mitte Oktober - 31.12.2022. Dann machst Du halt einen Verlust - das ist bei Neugründungen völlig normal.
3. In der Steuererklärung ist zusätzlich zu den bisherigen Einkünften der Gewinn/Verlust aus dem Gewerbebetrieb zu erklären. Diesen ermittelst Du per Einnahme-Überschuss-Rechnung und trägst ihn in die Anlage G ein. Alle Eure Einkünfte werden zusammengerechnet und versteuert.
4. Die Regelung, dass für ein neugegründetes Unternehmen monatliche USt-VA abzugeben sind ist derzeit ausgesetzt, vierteljährlich reicht.
Die USt-ID dient auch dem Nachweis Deiner Unternehmerschaft in der EU. Ist dies im innereuropäischen Handel relevant, dann solltest Du die USt-ID beantragen.
Eine USt.-VA enthält im schlimmsten Fall eben viele Nullen. Das ist kein Problem.
Du solltest prüfen, ob eine Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG sinnvoll ist. Mit Regelbesteuerung führst Du USt. aus dein Erlösen ab, kannst jedoch auch Vorsteuer abziehen. Die Kleinunternehmerregelung gibt Dir bei Privatkunden daher einen Preisvorteil gegenüber anderen Anbietern, aber die Umsatzgrenzen sind gesetzt. Die Regelbesteuerung ist günstiger, wenn es sich primär um Unternehmenskunden handelt und umfangreiche Vorsteuer abziehbar wird.
In jedem Fall sind Betriebsausgaben, die in 2022 getätigt werden, auch in 2022 zum Ansatz zu bringen. Die Abgrenzung erfolgt auf Kalenderjahresbasis. Wenn Du daher für das Setup des Shops noch in 2022 durchführst (oft will man diesen vor dem Weihnachtsgeschäft noch online haben, wenn es sich um entsprechendes Privatkundengeschäft geht), dann sollte die Gewerbeanmeldung frühzeitig in 2022 erfolgen.
Hallo, da bin ich wieder. Nun habe ich endlich meine Anmeldung erhalten.
nun muss ich bei Elster alles soweit erst einmal eintragen… so weit so gut,
zu dem Punkt : Steuernummer. Gebe ich dort meine bisherige an, oder muss ich auf neue Steuernummer beantragen ? Ich habe dort jetzt meine bisherige eingetragen. ( habe das Formular noch nicht abgesendet)
und ich glaube zur Zeile 14 brauche ich dann auch Noch einmal Hilfe. Dort muss man wohl eintragen was man verdient mit Ehefrau und was dann noch on top draufkommt.
Zu 2.:
Ja, Du kannst vorweggenommene Betriebsausgaben geltend machen. Aber nur im Jahr der Zahlung, also in diesem Fall eine EÜR für 2022. Als Laie und Mitleserin geantwortet.