Wo buche ich in SKR04 eine Rechnungskorrektur / Stornorechnung?
Ich bin der Verkäufer. Verkaufe einen Artikel, bekomme dann einmal die ganz normale Rechnung erstellt, buche diese. Und wenn dann später eine Retoure /Rücksendung kommt, erhalte ich eine Rechnungskorrektur (keine Gutschrift). Ich würde gerne wissen wo ich diese dann in SKR04 richtig verbuche, vielen Dank.
Ich weiß, keine steuerliche Beratung usw., aber gerne Vorschläge wie man es machen könnte.
1 Antwort
Rechnungskorrektur ist in dem Fall ein anderer Ausdruck für Gutschrift.
Der Betrag, den Du für die Ware zu zahlen hast ist eben anders, also buchst Du es gegen waren einkauf, in jedem SKR.
Das war eine Eingangsrechnung und ich habe als Käufer an einen Kunden verkauft.
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Ich habe als Kunde an einen Kunden verkauft?
Als Verkäufer verkauft man an einen Kunden.
Als Käufer kauft man von einem Lieferanten.
Ich bin der Verkäufer. Verkaufe einen Artikel, bekomme dann einmal die ganz normale Rechnung erstellt, buche diese.
Das hielt ich für einen Schreibfehler. Ich ging davon aus, dass DU etwas gekauft hast, weil Du eine Rechnung bekommst und nach einer Rücksendung, eine Rechnungskorrektur kommt.
Mein Fehler, habe Eingangs- und Ausgangsrechnung verwechselt.... also ich bekomme / erstelle eine AUSgangsrechnung für den Kunden... der retourniert später und diese Guttschrift / Stornorechnung / Rechnungskorrektur buche, ich dann im selben Konto wie die Ausgangsrechnung (4200: "Einnahmen und Erlöse"): mit Vorzeichen Minus (-). Stimmt das so?
Okay danke. Stornorechnung buchen auf einem anderen Konto, nämlich Ausgaben 5700 Aufwandsminderungen als Skonto (100%) wäre FALSCH oder einfach UNSCHÖN? Das habe ich jetzt ein paar Mal so gemacht. Wenn das FALSCH ist werde ich es nachträglich korrigieren
Auf Skonto ist nur der Nachlass zu buchen, den ein Kunde bekommt, weil er sehr pünktlich zahlt.
Eine Rechnungskorrektur (Mindermenge, preisnachlass wegen eines Mangels, sonstiger Preisnachlass) ist genen das ursprüngliche Konto zu buchen.
Verstanden, Danke, dann kommt das jetzt wie oben besprochen immer ins selbe Konto. Schönes WE wünsch ich
Hi, gegenbuchen bei WarenVERkauf, oder? Das war eine Eingangsrechnung und ich habe als Käufer an einen Kunden verkauft.