Hallo,
ich bin umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer und streame zusätzlich gelegentlich auf Twitch. Über den Drittanbieter Tipeeestream können Zuschauer während der Liveübertragung Geldspenden schicken (keine gemeinnützigen!). Am Ende des Monats bekomme ich von diesem Anbieter ein Tax document mit u.g. Inhalt.
Auf dem Dokument sind auch meine Anschrift sowie Umsatzsteuer angegeben.
Dies gilt ebenfalls für den Anbieter (TVA).
In diesem speziellen Fall verstehe ich dies nicht ganz genau bzw. ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mit der Umsatzsteuer verfahre. Da dies für mich eine Ausnahme ist, frage ich erstmal hier, bevor ich einen Steuerberater kontaktiere.
Fiktives Beispiel:
Am Ende des Monats bekomme ich z.B. 5€ überwiesen. Die u.g. Gebühren wurden bereits vom Anbieter abgezogen.
Transferred on the PayPal account €0.00
Transferred on the bank account €5.00
Total amount of transferred donations = €5.00
=================
Bank fees () = 0,12€
Paypal = 0,00 €
--------
Intermediary fees = 0,29 €
Paypal = 0,00€
Other = 0,29€
------------
include VAT: 0,10€
Tipeeestream Fees = 0,41€
Der Ursprungsbetrag lag also quasi bei 5,41€, davon erreichen mit dann entsprechend nur die 5€.
Unten im Dokument ist folgender Vermerk, der mich eher noch mehr verwirrt:
(3) The VAT was already taken into account in the TipeeeStream commission. The VAT amount corresponds to the French legislation and is applied to the part of the fees concerning the intermediary fees (according to articles 261 C, 1 °-d of the General french Tax Code and 135, 1-e of Directive 20016/112 / EC, VAT does not need to be applied to the payment service provider's fees).
Meine Fragen:
- Greift hier nun das Reverse Charge verfahren oder nicht?
- Wie verbuche ich dann die 5€ SKR03?
- Muss ich diese Nebengebühren von 0,41€ irgendwie buchhalterisch trotzdem erfassen?
- Und hat das Tax doument auch den gleichen Wert wie eine Rechnung oder müsste ich ggfs. eine Rechnung mit Hinweis auf Reverse Charge erstellen?